Dotaz:
Dobrý den,
prosím o radu v níže uvedeném případě:
Naše firma obdržela fakturu od tuzemského dodavatele, plátce DPH za služby za měsíc červen s DUZP 30.6. 2012, datum vystavení 30.6. 2012. Fakturu jsme obrdželi 3.7. 2012. Jsme měsíční plátci DPH.
Omylem jsme tuto fakturu zahrnuli do přiznání k DPH již za 6/2012 - jako nárok na odpočet DPH na vstupu. Jelikož se jedná o velkou částku, prosím o radu, jak postupovat, zda máme podat dodatečná…